
岗位职责:
1、现场审计与取证:根据审计计划,负责具体审计项目的现场实施,通过查阅资料、访谈等方式收集审计证据,编制审计工作底稿。
2、问题核查与报告:核查业务及财务数据的真实性、合规性,发现违规、舞弊或内控缺陷,撰写审计报告,客观反映问题并提出改进建议。
3、专项审计与合规审查:参与或负责特定领域的专项审计(如采购与付款、销售与收款、生产与存货、固定资产、经济责任、反舞弊等),审查业务流程的合规性。
4、整改跟踪与监督:跟踪审计发现问题的整改落实情况,验证整改效果,确保审计成果转化为管理实效。
5、资料整理与协助:负责审计相关资料的收集、整理、归档;协助完成审计信息系统数据的维护。
任职资格
1、本科及以上学历,财务相关专业,金华市本地优先;
2、有同岗位工作经验优先考虑。
十八腔人才网严禁企业和求职者参与违法违规活动,包括但不限于传销、涉黄、刷单/刷钻、套路贷款、优惠券推广、扣押证件/财物、贷款等行为!一旦发现请立即投诉举报!企业办理招聘会员可联系18905795136(微信同号) 我要举报 >
