
岗位职责
1.负责公司原辅材料采购的对账、结算、统计、价格及帐龄分析、督促进项发票催收工作。
2.负责公司产品销售的对账、结算、销售发票开据、统计、价格及帐龄分析、督促货款回笼催收工作
3.根据单证员提供报关代理信息,登录中国国际贸易单一窗口进行报关代理委托。
4.负责准确填写投保单、实施风险评估,提供保险公司所需文件、资料,以及登陆PICC进行销售货物申报回款点击操作。
5.负责相关往来帐统计、帐龄分析等管理报表的定期提报工作。
6.负责实施公司应收、应付业务管理制度,协助部门领导建立相关分析和评价指标体系,并组织公司的原辅材料采购价格、产品销售价格、帐龄及逾期货款分析,并提出财务专业建议。
7.定期或不定期参予对公司各项资产进行清查、盘点,分析其经营使用状况,统一管理相关固定资产的报废和处置,以保证公司各项固定资产及存货的帐实相符。
8.组织对采购、销售计划预算管理的执行进行监控,提供财务数据支持;
9.负责领导交办的其他工作。
任职要求
1、熟悉国家金融政策、财税法律规范,具备正确的运用判断能力;
2、熟悉应收、应付帐款管理、对账流程及帐龄分析;
3、具有过硬的财务专业知识,良好的财务分析能力,较强的成本管理和风险控制意识;熟悉企业内部成本核算、分析、管理工作流程
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